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内部审计公告

2020-07-13 10:48 浏览次数:

根据《中华人民共和国审计法》、《合肥职业技术学院内部审计暂行规定》、《合肥职业技术学院内部审计全覆盖实施办法》等规定,经学校批准,拟派出审计组对何世峰(2016.9-2020.5)、吴 宏(2016.9-2020.5)、夏菊华(2016.9-2020.5)、赵红(2016.9-2020.5)、张 孟(2016.9-2020.5)、解云(2017.10-2020.5)、章炳林(2017.2-2020.5)、范家茂(2016.12-2020.5)、梅亚松(2016.9-2019.8)、尹宗平(2012.3-2019.8)、李红雨(2017.6-2019.8)11名同志任职期间经济责任履行情况进行审计,对学院2019度预算执行和财务收支情况、2018实验实训室50万元以上建设项目和2019年度1万元以上科研结题项目进行审计。

审计组将依照法律、法规确定的职责、权限和程序开展审计工作,做到客观公正、实事求是、廉洁自律、保守秘密。

审计时间:2020年7月13日—2020年9月13日

审计地点:汇心湖校区行政楼四楼会议室

审计组联系人:朱彩微       联系电话15855519819  

监察审计室联系人:万瑞     联系电话:82320580

监督电话:82363943

特此公告。

                                        监察室审计室

                                            2020年7月13日

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